关于2023年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
更新日期:2025-01-02 信息来源:双塔区审计局 浏览:

——2024年12月23日在区十届人大常委会第27次会议上

双塔区审计局局长  李树丰


尊敬的主任、各位副主任、各位委员:

  我受区人民政府委托,报告2023年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况,请予审议。

  我区审计整改工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述,整改工作取得了较好效果。截至2024年10月,24个问题全部完成整改。

  一、强化联动,抓实抓细审计整改

  一是切实压实审计整改责任。被审计单位自觉扛起整改主体责任,做到即知即改、立行立改、真改实改;主管部门认真落实监督责任,不定期监督检查整改情况,提出解决问题的有效建议;审计机关有效发挥督促检查职责,督察督办,倒排工期,倒逼工作落实,确保整改问题扎实推进。

  二是切实加强对审计整改工作的指导。审计部门建立审计整改跟踪机制,制定审计整改专项督察工作方案,紧盯任务目标,明晰工作重点,按照“谁审计、谁负责督促整改”的要求,建立整改台账,实施清单化管理。做好被审计单位的审计服务与指导,采取不定期调度和现场查看等方式,定向破解疑难问题,定期对重点问题再督促、再检查、再落实,有效发挥“审计一个、规范一片”的效果。

  三是切实加强审计监督与其他监督贯通协同。强化部门联动,深化审计监督与纪检监察、巡察、组织等其他各类监督的贯通协同,区纪委监委对移送的线索严肃处理,区委组织部将审计整改工作纳入绩效考评,奖优罚劣,巡察机构将审计整改作为巡察重要内容,形成整改合力,提升了审计整改质效。

  二、多措并举,扎实推进整改工作

  (一)财政预算执行审计查出问题的整改情况

  共4个问题,区财政部门通过核对指标数据、收缴资金、完善相关制度等举措全部完成整改。

  (二)部门(单位)预算执行审计查出问题的整改情况

  共8个问题,55个部门(单位)通过管控预算编制、提高支付时效、上缴资金、规范会计核算等举措全部完成整改。

  (三)重点专项资金审计查出问题的整改情况

  共4个问题,5个部门(单位)通过上缴资金、补记固定资产台账、加强实名制管理等举措全部完成整改。

  (四)重点民生领域审计查出问题的整改情况

  共2个问题,6个村通过签订维修协议、改造村委会房屋、明确资金用途等举措全部完成整改。

  (五)重大投资项目审计查出问题的整改情况

  共3个问题,2个单位通过加强监管、争取资金、与施工单位据实结算等举措全部完成整改。

  (六)财政收支审计查出问题的整改情况

  共3个问题,3个单位通过规范会计核算、上缴资金、补记固定资产台账等举措全部完成整改。

  尊敬的主任、各位副主任,各位委员:在全面振兴新突破三年行动攻坚之年,审计机关将在区人大的监督和支持下,认真落实区政府的工作部署,依法履行审计监督职责,持续提升整改成效,为实现双塔全面振兴提供审计保障。