中共朝阳市双塔区委员会组织部2022年度部门决算
更新日期:2023-08-20 信息来源:双塔区财政局 浏览:

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  第一部分  部门概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

  第二部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、财政拨款收入支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2022年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第五部分  附件

  
第一部分 部门概况

  一、主要职责

  (一)主要职能:是区委主管党的建设、干部人事和人才工作的职能部门,负责落实新时代党的组织路线要求,贯彻执行党的组织建设的方针、政策,研究和指导全区党组织建设,负责全区干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作,提出列入区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议,指导领导班子的思想政治建设,负责统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务,负责贯彻落实中央人才工作方针政策及区委具体工作要求,负责全区人才队伍建设的宏观指导,负责全区干部教育工作,全区党政领导班子和领导干部实绩考核工作的牵头抓总和组织实施,贯彻落实中央、省委关于离退休干部工作的方针政策及市委、区委具体要求,统一组织、规划、部署区直机关党的工作。

  二、部门决算单位构成

  纳入朝阳市双塔区委组织部2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 朝阳市双塔区委组织部

  
第二部分 2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  (一)收入总计601.24万元,包括:

  1.财政拨款收入601.24万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入601.24万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

  2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

  3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

  4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

  5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

  6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

  7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。

  8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。

  与上年相比,今年收入增加(减少)104.66万元,增长(降低)21.07%,主要原因:一是人员经费增加。

  (二)支出总计601.24万元,包括:

  1.基本支出570.09万元,占支出总计的94.82%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出247.63万元,对个人和家庭的补助支出146.24万元,商品和服务支出170.36万元。

  2.项目支出31.14万元,占支出总计的5.18%。主要包括办公设备购置等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

  4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

  5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

  与上年相比,今年支出增加(减少)104.66万元,增长(降低)21.07%,主要原因:一是人员经费增加。

  (三)年末结转和结余0万元。

  主要是无等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  (一)总体情况。

  2022年度财政拨款支出601.24万元,其中:基本支出570.09万元,项目支出31.14万元。与上年相比,财政拨款支出增加(减少)104.66万元,增长(降低)21.07%,主要原因:一是人员经费增加。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出情况。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出492.56万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出492.56万元,占81.92%;社会保障和就业支出26.95万元,占4.48%;卫生健康支出67.82万元,占11.28%;住房保障支出13.9万元,占11.28%。

  1.一般公共服务支出492.56万元,具体包括:

  (1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)492.56万元,主要是事业运行、行政运行、其他组织事务支出等支出,完成年初预算的100%。

  2.一般公共服务支出492.56万元,具体包括:

  社会保障和就业支出26.95万元,主要是行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出等支出,完成年初预算的100%,

  3.卫生健康支出67.82万元,具体包括:

  卫生健康支出67.82万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的100%。

  4.住房保障支出13.9万元,具体包括:

  住房保障支出13.9万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%。

  (三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  (四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成全年预算的0%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是0。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

  2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

  3.公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是0。比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

  其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出601.24万元,其中:人员经费393.87万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费176.22万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2022年机关运行经费支出601.24万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加(减少)104.66万元,增长(降低)21.07%,主要原因是人员经费增加。

  (二)政府采购支出情况。

  2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2022年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

  (四)预算绩效情况。

  1.绩效评价工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目6个(其中:一般公共预算项目6个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金367.34万元(其中:一般公共预算资金367.34万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)5.45分。

  组织对6个单位开展整体绩效自评,涉及资金367.34万元,自评平均分5.45分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

  本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“老干部事务管理经费”“人才经费”“组织事务管理经费”“部门预算基本支出公用经费”“宣传、视察调研、规划经费”等6 个项目开展了部门评价,涉及资金367.34万元(其中:一般公共预算资金367.34万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。

  2.项目绩效自评结果。

  本部门在2022年度省直部门决算中反映网宣补助、乡村选派干部生活补助等2个项目绩效自评结果。

  (1)“网宣补助”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为20万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:未完成。

  (2)“乡村选派干部生活补助”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。项目全年预算数为71.94万元,执行数为52.39万元,完成预算的72.82%。项目绩效目标完成情况:52.39万元,完成预算的72.82%。发现的主要问题及原因:执行率需进一步提高。下一步改进措施:进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益。

  《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

  3.部门评价结果。

  4.财政评价结果。

  
第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


    中国共产党朝阳市双塔区委员会组织部.xlsx
    中国共产党朝阳市双塔区委员会组织部绩效自评表.xls
    中国共产党朝阳市双塔区委员会组织部网宣补助自评表.xls
    中国共产党朝阳市双塔区委员会组织部乡村选派干部生活补助自评表.xls